2017年武平县总工会预算公开说明
2017年武平县总工会预算经上级主管部门批复通过,按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年预算说明如下:
一、单位主要职责
县总工会是主管工会工作的县委群团部门,主要职责是:代表和组织职工参与国家和社会事务管理,发挥职工群众参政议政作用,维护职工合法权益,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。密切联系职工,听取和反映职工的意见和要求,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为职工服务。
二、预算单位基本情况
县总工会共有预算单位3个,包括县总工会本级和工人俱乐部、总工会职工学校2个所属二级预算单位。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 单位性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
武平县总工会 | 群团机关 | 5 | 4 |
武平县总工会职工学校 | 一般事业单 | 3 | 3 |
武平县工人俱乐部 | 一般事业单 | 4 | 1 |
三、单位主要工作任务
县总工会2017年的主要工作任务是: 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕县委“再上新台阶、建设新武平”的决策部署,以推进工会系统全面从严治党为引领,强化“四个意识”,确实增强“三性”,突出去除“四化”,主动深入社区园区校区,服务大局,服务发展,服务职工,团结动员全县广大职工主动融入“四城同创”,为实现“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新武平而努力奋斗,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
(一)加强党的建设,提升政治使命感。
1.突出落实全面从严治党工作主线,增强工会党组织政治性。
2.突出落实从严治党的主体责任,积极营造良好的政治生态。
3.突出落实党风廉政建设责任制,持之以恒加强作风建设。
(二)开展系列活动,提升职工获得感。
1.深入开展劳动竞赛活动,激发职工建功立业。
2.着力提高职工队伍素质,引导职工创新创业。
3.抓好职工文化阵地建设,丰富职工精神生活。
(三)强化宣传教育,提升社会荣誉感。
1.开展系列宣传活动,营造政治氛围。
2.广泛宣传劳模事迹,弘扬劳动精神。
3.广泛运用新媒体,转变宣传方式。
(四)抓好服务维权,提升社会责任感。
1.做好困难职工帮扶工作,做到服务职工“一片心”。
2.做好全县职工的维权工作,做到服务职工“一个家”。
3.创新新媒体服务方式,做到服务职工“一张网”。
(五)加强自身建设,增强工会感召力。
1.加强基层工会组织建设,发挥基层工会作用。
2.积极稳妥推进工会改革,增强工会自身活力。
3.营造干事创业氛围,树立奋发有为良好形象。
各级工会组织要进一步加强政治理论学习,善于运用科学理论和政治思维指导工会工作;要强化党的领导,自觉将工会工作融入县委发展大局,主动作为,敢于担当,恪尽责守,真正发挥桥梁纽带作用;要责字当先,干字当头,廉字当中,既要想干愿干主动干,又要能干会干善于干,锐意进取,敢于担当,不断提升精气神;要抓好调查研究,深入基层,深入企业,深入一线,既服务广大职工,又要在职工一线中强化实践锻炼,提高工作能力;要进一步转变工作作风,脚踏实地,振奋精神,务求实效,以饱满的精神状态,全力完成今年各项工作任务;要清政为民,廉洁正气,传承好保护好总工会优良传统和宝贵精神财富。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,武平县总工会(含2个下属事业单位)收入预算为539.05万元,上年结转收入1029.9925万元。相应安排支出预算380.85万元,其中;人员支出136万元,公用支出244.85万元。
五、预算支出情况
2017年预算支出380.85万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)501职工活动支出(科目)11.5万元。主要用于职工教育培训、订阅报刊、宣传、元旦五一活动经费等支出。
(二)502维权支出(科目)77.35万元。主要用于劳模荣誉津贴、职工帮扶助困、送温暖等经费支出。
(三)503业务支出(科目)93万元。主要用于干部培训、全委会、工会组织员专干工资、乡镇工作经费等支出。
(四)504行政支出(科目)124万元。主要用于人员工资、交通费、公务办公经费、接待经费、通讯误餐补贴等支出。
(五)505资本性支出(科目)4万元。主要用于购置办公设备(电脑、打印机、监控设备、沙发、办公桌)等支出。
(六)506补助下级支出(科目)21万元。主要用于基层工会工作经费补助、劳模协会工作经费等支出。
(七)507事业支出(科目)30万元。主要用于事业人员工资、绩效奖、文明奖等支出。
(八)508其他支出(科目)20万元。主要用于挂钩乡村扶持经费、店租税、职工书屋租金、其他零星费用等支出。
六、“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费预算数为4.35万元,其中公务接待费2.85万元,公务用车购置及运行维护费1.5万元。
具体情况如下:
(一)公务接待费
2017预算安排2.85万元,公务接待费主要用于省、市工会对我县工会各项工作的督查、调研、检查及周边县市区来武平工作交流等接待支出。
(二)公务用车购置及运行费
2017年预算安排1.5万元,公务用车运行费1.5万元,主要用于向政府公务用车机关调用车辆燃料费、过路过桥费等方面支出。
注:附2017年县(市、区)工会经费收支预算审批表
武平县总工会
2017年5月26日
2017年度县(市、区)工会经费收支决算审批表
单位: | 武平县总工会 |
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| 单位:元 | |
科 目 | 单位上报全年预算数 | 市总核定全年预算数 | 备注 | ||
编号 | 名称 | ||||
401 | 会费收入 |
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402 | 拨缴经费收入 | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 |
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403 | 上级补助收入 | 1,774,600.00 | 1,774,600.00 |
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40301 | 回拨补助 | 332,000.00 | 332,000.00 |
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40302 | 专项补助 | 819,100.00 | 819,100.00 |
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40303 | 超收补助 |
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40304 | 帮扶补助 | 462,000.00 | 462,000.00 |
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40305 | 送温暖补助 | 161,500.00 | 161,500.00 |
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40306 | 救灾补助 |
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40307 | 其他补助 |
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404 | 政府补助收入 | 370,900.00 | 370,900.00 |
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405 | 行政补助收入 |
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406 | 事业收入 |
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407 | 投资收益 |
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408 | 其他收入 | 320,000.00 | 320,000.00 |
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| 本年收入合计 | 5,390,500.00 | 5,390,500.00 |
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501 | 职工活动支出 | 115,000.00 | 115,000.00 |
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50101 | 职工教育费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
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50102 | 文体活动费 | 50,000.00 | 50,000.00 |
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50103 | 宣传活动费 | 50,000.00 | 50,000.00 |
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50104 | 其他活动费 | 10,000.00 | 10,000.00 |
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502 | 维权支出 | 773,500.00 | 773,500.00 |
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50201 | 劳动关系协调费 |
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50202 | 劳动保护费 |
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50203 | 法律援助费 |
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50204 | 困难职工帮扶费 | 462,000.00 | 462,000.00 |
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50205 | 送温暖费 | 161,500.00 | 161,500.00 |
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50206 | 其他维权支出 | 150,000.00 | 150,000.00 |
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503 | 业务支出 | 930,000.00 | 930,000.00 |
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50301 | 培训费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
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50302 | 会议费 | 20,000.00 | 20,000.00 |
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50303 | 外事费 |
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50304 | 专项业务费 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
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50305 | 其他业务费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
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504 | 行政支出 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 |
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50401 | 工资福利支出 | 610,000.00 | 610,000.00 |
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50402 | 商品和服务支出 | 180,000.00 | 180,000.00 |
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50403 | 对个人和家庭的补助 | 450,000.00 | 450,000.00 |
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50404 | 其他行政支出 |
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505 | 资本性支出 | 40,000.00 | 40,000.00 |
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50501 | 房屋建筑物购建 |
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50502 | 办公设备购置 | 40,000.00 | 40,000.00 |
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50503 | 专用设备购置 |
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50504 | 交通工具购置 |
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50505 | 大型修缮 |
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50506 | 信息网络购建 |
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50507 | 其他资本性支出 |
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506 | 补助下级支出 | 210,000.00 | 210,000.00 |
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50601 | 回拨补助 |
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50602 | 专项补助 | 110,000.00 | 110,000.00 |
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50603 | 超收补助 |
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50604 | 帮扶补助 |
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50605 | 送温暖补助 |
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50606 | 救灾补助 |
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50607 | 其他补助 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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507 | 事业支出 | 300,000.00 | 300,000.00 |
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508 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |
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| 预备费 |
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| ― ― ― | |
| 本年支出合计 | 3,808,500.00 | 3,808,500.00 |
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| 本年结余 | 1,582,000.00 | 1,582,000.00 |
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| 加:上年结余 | 10,299,925.54 | 10,299,925.54 |
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| 加:本年收回投资 |
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| 减:本年投资 |
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| 减:本年提取后备金 |
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| 期末滚存结余 | 11,881,925.54 | 11,881,925.54 |
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